Atualizado em: 12/12/2025 14:58:11

Despesas com Passagens

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
24/11/20250000000/20250005983/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.GILVAN ANISIO TEODORO***.446.186-**R$ 433,37
18/11/20250000000/20250005992/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.FERNANDO EDUARTE BESSA***.978.986-**R$ 289,78
18/11/20250000000/20250005991/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.TIERRY LUIZ BRANDAO***.208.986-**R$ 589,52
18/11/20250000000/20250005982/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.JADESON DA SILVA PANUZZI***.483.196-**R$ 333,77
18/11/20250000000/20250005963/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.LUCIANO FELIPE DA SILVA***.554.796-**R$ 281,00
17/11/20250000000/20250005995/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.EDILSON AMBROSIO DOURADO***.833.996-**R$ 612,08
17/11/20250000000/20250005994/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO E DIARIA DE DESPESA DE VIAGEM A FUNCIONARIO.MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS***.220.466-**R$ 61,45
17/11/20250000000/20250005993/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.CLAUDIANE SOUTO DE ASSIS***.617.346-**R$ 179,91
17/11/20250000000/20250005989/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.JEANE PEREIRA BATISTA***.724.446-**R$ 245,58
17/11/20250000000/20250005987/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.BEATRIZ FERREIRA TEODORO***.644.456-**R$ 64,66
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