Atualizado em: 09/03/2026 08:59:21

Despesas com Passagens

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
25/02/20260000000/20260000503/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.MATEUS MARCELINO BRANDAO***.316.136-**R$ 230,02
24/02/20260000000/20260000507/2026VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGENS OU DIARIA A FUNCIONARIO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.IVAN MARCELINO BRANDAO***.393.996-**R$ 149,37
24/02/20260000000/20260000495/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO OU DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.PEDRO PEREIRA DE SOUZA***.170.456-**R$ 1.138,65
23/02/20260000000/20260000505/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE VALORES PAGOS A FUNCIONARIOS POR PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO NOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS.JEANE PEREIRA BATISTA***.724.446-**R$ 226,36
23/02/20260000000/20260000504/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.PALOMA MARILIA DA PAIXAO BESSA***.997.916-**R$ 53,68
23/02/20260000000/20260000497/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.LUCIANO FELIPE DA SILVA***.554.796-**R$ 511,61
23/02/20260000000/20260000496/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.CARLOS ADRIANO PEREIRA***.405.056-**R$ 53,42
23/02/20260000000/20260000494/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUICAO REFERENTE A COMPRA DE CABO DE BATERIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIA.THIAGO LAFAIETE DUMONT NUNES***.171.226-**R$ 1.252,70
23/02/20260000000/20260000493/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A PREFEITO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.JOSE ISMAR DE ASSIS NETO***.257.366-**R$ 369,60
19/02/20260000000/20260000508/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVICO DA MUNICIPALIDADE.RENATO CLEMENTINO SANTIAGO***.428.246-**R$ 124,66
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