Atualizado em: 06/04/2026 08:56:21

Despesas com Passagens

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
31/03/20260000000/20260000967/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A PREFEITO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.JOSE ISMAR DE ASSIS NETO***.257.366-**R$ 1.149,48
31/03/20260000000/20260000960/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A PREFEITO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.JOSE ISMAR DE ASSIS NETO***.257.366-**R$ 800,00
30/03/20260000000/20260000980/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.GILVAN ANISIO TEODORO***.446.186-**R$ 528,94
26/03/20260000000/20260000975/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.ELIAS SILVESTRE COSTA***.460.426-**R$ 495,50
24/03/20260000000/20260000875/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.SIDNEI BARBOSA DA CRUZ***.406.236-**R$ 250,00
20/03/20260000000/20260000867/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA OU REEMBOLSO DE VIAGEM A SECRETARIO.GERALDO FERREIRA DOS SANTOS***.245.076-**R$ 676,30
20/03/20260000000/20260000865/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA OU REEMBOLSO DE VIAGEM A SECRETARIO.GERALDO FERREIRA DOS SANTOS***.245.076-**R$ 913,85
20/03/20260000000/20260000863/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.JOSE ANTONIO MATEUS FERREIRA***.377.496-**R$ 1.628,68
20/03/20260000000/20260000862/2026VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.DEBORAH RAMOS BESSA***.438.706-**R$ 2.678,21
20/03/20260000000/20260000861/2026VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.DEBORAH RAMOS BESSA***.438.706-**R$ 2.817,14
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